Назад

Вопрос

По новым правилам заполнения ф.300 перед сдачей декларации нужно создать извещение о принятии НДС в зачет. А как быть с ЭСФ по которым НДС не принимается в зачет? Нужно ли по ним проставлять отметку "о непринятии в зачет"? Обязательно ли проставлять отметку о непринятии НДС в зачет, чтобы такие ЭСФ попали в предзаполнение ф.300?

20.07.2026 19:54

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».

Купить клуб