Назад

Вопрос

Спасибо за ответ. Но, к сожалению, он не отвечает на мой вопрос. Я не спрашивала о порядке принятия НДС в зачет, о строке 300.00.015 или об ЭСФ от неплательщиков НДС. Мой вопрос был другим. Если по ЭСФ НДС не принимается в зачет (например, по ограничениям Налогового кодекса или по решению налогоплательщика), нужно ли обязательно в ИС ЭСФ проставлять отметку «О непринятии НДС в зачет»? И если такую отметку проставить, попадут ли такие ЭСФ в предзаполнение формы 300.00? Именно это я прошу разъяснить.

21.07.2026 08:16

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».

Купить клуб