Назад

Вопрос

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Мы ИП на ОУР. Зарегистрировались по НДС с 05.05.2026. До регистрации, в марте–апреле 2026 года, купили товар с НДС. Сумма входящего НДС — 100тыс март 2026, 100тыс апрель 2026. На 05.05.2026 товар был в остатках. Позже он был использован при оказании услуг по облицовке дома пенопластом (ОКЭД 32999, не ЖК). ЭАВР с заказчиком оформлен в июле 2026 года на сумму 9 млн тенге с НДС. Правильно ли мы понимаем, что этот входящий НДС в размере 200 000 тенге до регистрации на НДС, можем взять в зачет, Если можно принять его в зачет, то подскажите, пожалуйста, в каком периоде это нужно сделать и в какой строке декларации по форме 300.00 его отразить?

30.07.2026 15:59

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».

Купить клуб