Назад

Вопрос

При создании извещения на сайте ИС ЭСФ для отражения НДС в зачёт эсф, которые мы берём в зачёт, что делать с эсф по которым ставка БЕЗ НДС. Стоит ли на них делать извещение или нет? Мнения у бухгалтеров разделяются. Кто то говорит не нужно, так как относить в зачёт нечего (по принципу отложенного НДС). Как бы верно. Но ставка БЕЗ НДС тоже ставка и её нужно бы отражать. Вопрос, в какую строку 300 формы это попадёт, неизвестно. Что Вы думаете по этому поводу?

19.03.2026 15:31

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».

Купить клуб