Назад

Вопрос

Добрый день! Мы являемся участниками Astana Hub и применяем освобождение от НДС. за 1 квартал 2026 г., нами были получены товары, работы, услуги с НДС. ТОО применяет пропорциональный метод, раздельного учета нет. Вопрос, при заполнении ФНО 300,00 по строчное заполнение декларации, услуги приобретенные с НДС отражаются в строке 300,00,013 или 300,00,015? Является ли нарушением если оборот полученный с НДС общей суммой по счет-фактурам отражаем в строке 300,00,013, сумма НДС 0, так как мы не имеем право брать НДС в зачет? Извещение по зачету НДС на портале ИС ЭСФ, должны ли мы заполнить что данные ЭСФ идут в зачет или должны указать что НДС не принимаем к зачету, учитывая что мы участники Астана Хаб? Заранее благодарю!

16.04.2026 14:52

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».

Купить клуб