Назад

Вопрос

ИП с 01.01.2026 года перешло на ОУР.С 05.02.26 г встало на учёт по НДС. Как правильно оприходовать эсф с НДС, полученные до 5 февраля? И как их отразить в ф.300? В какой строке? И далее,как эти эсф должны попасть на вычет в ф.220? С НДС или оборот только оборот без НДС?

14.05.2026 11:23

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».

Купить клуб