Назад

Вопрос

Здравствуйте. Компания НДС, раздельный метод, приобретает услуги от нерезидента для освобожденных оборотов, но НДС возникает (доступ к платформе). После начисления в 1С стандартными документами сумму после оплаты нужно закрыть на 1421 с 1423. Но этот НДС в зачет не идет. Нужно ли в данном случае выписывать ЭСФ, нужно ли потом извещение формировать? И можно отнести НДС на вычеты, включив в расходы вычитаемые? Какой документ лучше использовать, чтобы все попало в регистры?

05.06.2026 14:54

Для получения ответа необходимо быть участником клуба «Макбух».

Купить клуб