Задайте свой вопрос, МакБух поможет разобраться

Общение с вами это сердце МакКлуба❤️Здесь мы всегда на связи. Эта форма создана, чтобы вы могли свободно задавать вопросы по бухгалтерии.

Напишите, что вас волнует сейчас: отчёты, налоги, формы, новые правила. Каждый вопрос важен и будет учтён. Мы соберём все и на самые актуальные и горячие я будем давать ответы на этой странице!

Добрый день! ТОО грузоперевозки, водителям установлен оклад и выплачивается компенсация за разъездной характер. 1. Вопрос по учету Заработной платы, а именно выходных. В связи со спецификой деятельности сделать график работ невозможно, водители могут простоять на погрузках, на границе , на СВХ и тд. Табель ведем согласно системе учета движения авто и путевых листов. Если водитель находится в пути, праздники оплачиваем в 1,5 размере, а вот с выходными есть вопросы: Как вести учет оплаты выходных? Например водитель при простое на границе находясь в рейсе может отдыхать 5 дней подряд, а потом две недели работать без выходных. Может неделю ехать, в будни один день отдохнуть. Эти дни могут выпадать и на выходные и на будни. Что брать за норму? Возможно как то учитывать перенос выходных дней? Как их оплачивать, как рабочий день при суммированном учете или в 1,5 размере? Прошу дать развернутый ответ.

Здравствуйте, ТОО разработало программное обеспечение с намерениями его продать - покупателю будут переданы исключительные права, тогда это будет товар? А не НМА? В этом случае мы капитализируем затраты свзяанные с созданием данного товара на незавершенное строительство, Дт 2930 Кт 3310/3350, когда ПО готово (получен патенет на ген диретора) Дт 1320 Кт 2930. Реализаиция ПО Дт 1210 Кт6010, Дт 7010 Кт 1320 При этом в трудовых договорах сотрудников, включая генерального директора, закреплено, что результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения трудовых обязанностей, являются служебными произведениями. Вопрос: какие документы нужны для оформления данного процесса? Приказ о капитализации расходов, смета расходов для расчета себестоимости товара. При реализации товара – ПО - какой код товара нужно указывать при реализации? Если при гос заявке обьявлено покупка НМА – нужно ли нам также ставить на баланс как НМА а не товар?

62 63 64 65 66