Задайте свой вопрос, МакБух поможет разобраться

Общение с вами это сердце МакКлуба❤️Здесь мы всегда на связи. Эта форма создана, чтобы вы могли свободно задавать вопросы по бухгалтерии.

Напишите, что вас волнует сейчас: отчёты, налоги, формы, новые правила. Каждый вопрос важен и будет учтён. Мы соберём все и на самые актуальные и горячие я будем давать ответы на этой странице!

Добрый день Анастасия. Прошу проконсультировать по следующей ситуации. Наше ТОО – Перевозчик на ОУР с НДС. В начале 2026г. была перевозка из РК в РФ и выставлена ЭСФ (Физ.Л, нерезидент, РФ) с не корректной ставкой НДС (без НДС, не РК) - вместо 0% (международная перевозка) При попытках выписать исправленную ЭСФ, система дает исправить, подписать и отправить ЭСФ, но номер не присваивает, уходит в статус ошибочной и в дальнейшем, при открытии этих ЭСФ система выдает ошибку: «Признак Без НДС – не РК основного и исправленного СФ не совпадают» , Подскажите, пожалуйста: - Каким образом возможно корректно исправить данную ЭСФ в системе? - Требуется ли отозвать ЭСФ и выставить новую? - Какие налоговые риски могут возникнуть в данной ситуации? Хотели исправить данную ситуацию до сдачи предстоящей налоговой отчетности, т.к. это влияет на зачетный НДС

71 72 73 74 75